
Что дает проверка налогового и бухгалтерского учета/отчетности (кратко):
- Подтверждение достоверности бух.отчетности.
- Проверку корректности внедрения новых ФСБУ.
- Аудиторское заключение.
- Выявление ошибок в налоговом учете, налоговых рисков и резервов.
- Проверку первичных документов.
- Помощь налоговых юристов.
- Страховку от налоговых претензий.
- Подтверждение квалификации финансовой службы компании.
- Анализ финансовых показателей компании.

Подтвердить правильность исчисления налогов, управлять рисками и провести их профилактику
- Проверка налоговой отчетности.
- Обнаружение и исправление ошибок в налоговом учете.
- Подтверждение расходов, доходов, размера прибыли и т.п.
- Оцифровка рисков и финансовых резервов в наглядных отчетах.
- Рекомендации с отраслевой экспертизой и профилактика рисков, чтобы вложения в аудит дали максимальную отдачу (наши кейсы с ROI 1000%).
- Экономия на штрафных санкциях и пене.
- Минимизация риска назначения выездной налоговой проверки — балансировка налоговой нагрузки и других критериев отбора на предпроверочный анализ.

Защититься от рисков с гарантией
- Защититься от претензий — наши налоговые юристы в течение
3-х лет после истечения проверяемого периода отстаивают интересы организации в спорах с ИФНС. - Получить финансовую страховку в ИНГОССТРАХ на сумму пени и штрафов (как правило, до 15 млн, а в некоторых случаях и 30 млн) — если претензии ФНС после комплексного аудита обоснованы.

Получить достоверную бухгалтерскую отчетность и консультационную поддержку опытных аудиторов
- Помощь во внедрении новых ФСБУ и по другим сложным вопросам бухучета.
- Аудиторское заключение, подкрепляющее доверие к бизнесу «со стороны» по 200+ критериям.
- Рекомендации по устранению ошибок и подбору необходимых документов.
- Подтверждение личного профессионализма именным Сертификатом о прохождении аудита.
Кейсы
О компании
Практическая польза и аудиторское заключение от надежной компании
Среди крупнейших аудиторских групп в России по версии «RAEX 2021»
Высококлассные аудиторы с «человеческим» лицом, строго конфиденциально
Лучшие отраслевые практики и кейсы от ведущих аудиторов и налоговых юристов
Финансовые гарантии и страховка «ИНГОССТРАХ» на 3 года, гар. сертификат
Выгодная инвестиция в эффективность, защиту себя и вашего бизнеса
Документы
Будьте в курсе
Многие компании уже почувствовали усиление налогового контроля.
По результатам предпроверочного анализа может быть назначена выездная налоговая проверка.
Средние по РФ доначисления на 1.10.2022 по результатам выездной налоговой проверки составляют 74 млн руб.
Будем рады помочь
Своевременно проверить бухгалтерский учет и исчисление налогов, чтобы не допустить ошибок.
Разобраться с нововведениями законодательства.
Исключить ненужные риски и не дать налоговым органам повода для проверок.
Когда нужна проверка бухгалтерского
и налогового учета (отчетности)?
Если аудит обязателен по закону (от 800 млн р «налоговый» доход или от 400 млн р валюта баланса за год, предшествующий отчетному году или АО, ОЗХС, консолидированная отчетность и др. критерии обязательного аудита≫), то требуется, как минимум, проверка бухгалтерского учета предприятия.
Если нужно выявить финансовые резервы и налоговые риски, если бизнес растет, не было налоговых проверок, при смене гл. бухгалтера или директора — то проверку бухгалтерского учета рекомендуется дополнить проверкой налогового учета.
Если аудиторское заключение и/или отчет требуется для собственника или совета директоров, для получения кредита, лизинга или решения других задач.
Если нужно проверить квалификацию работников бухгалтерии.
Результат услуги:
Помимо предоставления аудиторского заключения проверяется корректность налогового учета, формирование налоговой базы, осуществляется поиск законных финансовых резервов. И самое главное — клиент получает расширенные гарантии и защиту от претензий налоговых органов, в течение 3-х лет, следующих за проверенным периодом.
Рассчитать стоимостьЧастота и сроки проведения проверки налогового и бухгалтерского учета (отчетности)
Итак, проверка может охватывать как годовые расчеты, декларации и отраженные в них взносы, сборы и налоги, так и документы за меньший (полугодовые, квартальные) или больший (3 года) период времени. Тоже самое касается бухгалтерского учета и отчетности. Объем влияет на сроки проведения аудита: от 2−3 дней до 2-х недель.
Рекомендуем проводить эту комплексную проверку не реже одного раза в год. Но зачастую этого недостаточно, т.к. компании на протяжении года нужна «помощь в моменте» по сложным вопросам учета, а также возможность исправить ошибки до того, как «будет поздно». Выходом становится проведение поэтапной проверки бухгалтерского и налогового учета на протяжении года. Такая проверка проводится 1 раз в квартал или полугодие.
Рассчитать стоимостьКак оказывается услуга?
Этапы могут разнится в зависимости от конкретной ситуации в компании, но базовый алгоритм примерно такой:
Аудиторская проверка бухгалтерского учета и отчетности.
Анализ состояния налогового учета, проверка правильности расчета налогов.
Снижается риск назначения выездной проверки и вообще интереса со стороны налоговых органов.
Консультационная поддержка в процессе выполнения выданных рекомендаций (исправления ошибок).
Оценка вероятных налоговых рисков, предоставление рекомендаций по устранению выявленных рисков.
Помощь налоговых юристов (сопровождение проверок, подготовка возражений и т.д.) по вопросам, которые возникли у налоговиков по проверяемому периоду в течение 3-х лет с момента его истечения.
Выплата страхового возмещения компанией «Ингосстрах» в случае, если что-то, повлекшее доначисления, не было выявлено при проверке либо если рекомендации оказались неверными и также вызвали доначисления.
Преимущества поэтапной проверки налогового и бухгалтерского учета (отчетности)
Выше мы уже отмечали, что проверку лучше проводить поэтапно. Однако некоторые относятся к этому скептически: «мол, зачем проверять 2 раза то, что можно проверить 1 раз?». Поэтому постараемся развеять существующие сомнения и перечислить преимущества проведения проверки в несколько этапов:
- проверка в 2 этапа позволяет сократить время на проверку отчетности по итогам года, т.е. именно тогда, когда наступает самый напряженный период для бухгалтерии (сдача годовых отчетов);
- поэтапная проверка — позволит не «посмертно» узнать: какие ошибки были допущены, а своевременно, еще до сдачи годовой отчетности, внести исправления под контролем аудиторов;
- бухгалтер сможет заблаговременно решить возникающие спорные вопросы, не накапливая их к концу года. Особенно это актуально сейчас, поскольку с 2022 года стали обязательными к применению четыре новых ФСБУ: ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»;
- Проверка в 2 этапа дает возможность выплаты промежуточных дивидендов в полном, точном, подтвержденным аудиторами объеме;
- При проведении проверки в 2 этапа компания может заранее выбрать самое удобное для себя время в «горячую» пору отчетности и высокого спроса на аудиторов. Кроме того, при формировании рабочей команды аудиторов в этом случае мы помогаем компании сформировать именно ту рабочую группу, которая имеет огромный опыт работы именно в вашей сфере деятельности;
- Стоимость аудита при заключении договора на одноэтапную проверку в «горячий» период может быть выше, чем стоимость проверки в 2 этапа. В последнем случае при заключении договора цена фиксируется и не меняется. К тому же, на первый этап, проведенный в текущем году обычно предоставляются значительные скидки.
Повысить квалификацию бухгалтерии и получить ответы на сложные вопросы можно на вебинарах и круглых столах компании «Правовест Аудит» см. расписание
Как получить
максимум ценности от аудита?

и как лучше исправить